中共长丰县委组织部2023年度 一般公共预算及政府性基金财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:金额单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.60 | 3.60 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 10 | 10 | 0 | 9.85 | 9.85 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 10 | 10 | 0 | 9.85 | 9.85 | 0 |
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 17.2 | 17.2 | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 |
二、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.2万元,支出决算为13.45万元,完成预算的78.20%;较上年增加3.58万元,上升36.27%。决算数小于与预算数的主要原因是由于疫情,厉行节约,严格控制三公支出。决算数较上年增加的主要原因是由于两部公车的加油费从机关事务管理中心放到部内列支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
中共长丰县委组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.6万元,占26.73%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.85万元,占73.27%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是一直无预算安排。决算数较上年持平的主要原因是一直无预算安排。2023年中共长丰县委组织部因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据长丰县外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于经市外办批准的因公临时出国(境)交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据长丰县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》(长财〔2014〕32号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为7.2万元,支出决算为3.6万元,完成预算的50%;较上年减少0.55万元,下降13.29%。决算数小于预算数主要原因是受厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。2023年,国内公务接待共69批,436人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
主要用于公务人员出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报等国内公务活动开支的必要费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为9.87万元,完成预算的98.7%;较上年决算数增加4.13万元,增长72.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是原由县机关事务管理中心统一支付的公车加油费全部列支到部内。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后我单位公车无购置的预算。决算数较与上年持平的主要原因是公车改革后我单位公车无购置的预算。主要用于公务用车购置。2023年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为10.50万元,支出决算为9.87万元,完成预算的98.7%;较上年决算数增加4.13万元,增加72.08%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约。决算数较上年增加主要原因是原由县机关事务管理中心统一支付的公车加油费全部列支到部内。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务车辆的运行维护。截至2023年12月31日,中共长丰县委组织部机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。